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税务
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带有名字的高铁票是计算抵扣增值税吗?如果是怎么做分录?
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会计网
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嘿嘿
4年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
在线答疑中
邓小桃
实务
税务
9.96
咨询老师
票面金额/1.09*0.09。借管理费用,借应交税费-待抵扣税额,贷银行存款/相关科目
邓小桃
4年前
解答
点击查看全部回复内容>>
那申报增值税的时候,这 税额记在哪?填写在哪个表上?项目是什么呀?
嘿嘿
4年前
追问
填附表2第10栏,数据自动带到主表
邓小桃
4年前
解答
谢谢,我们上个 月销售一批商品,开具了发票,但是我们是一进一出,在另一家公司 买的这个 货, 但因为临近月底,对方没有票啦,进项票开在了10月份 ,然后款项这个月才给他打过去,想问一下这样怎么做分录?
嘿嘿
4年前
追问
应该进项和销项做在同一个月
邓小桃
4年前
解答
那我现在 应该把9月份的收入记到10月份吗?
嘿嘿
4年前
追问
是的,库存商品只能先进先出
邓小桃
4年前
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高铁票可以抵扣进项吗
同学,你好,高铁票是可以抵扣进项税的,高铁票的抵扣税率为9%。
高铁票按多少税率抵扣
同学你好,报销高铁票税率为9%,按高铁票上的票面金额÷(1+9%)×9%计算可抵扣的进项税额。
计算上述业务中不得抵扣的进项税额,并编制会计分录?
(31500-4650)*0.13+4650*0.09 分录为进行转出分录
企业外购的礼品赠送客户或员工要怎么做进的分录和赠送的分录 发票怎么看着入啊?
购入时做普通商品入账,赠送时计入成本
之前月份增值税申报错误,更正申报以后产生多缴税金,但是在电子税务局上不申请退税,留做抵扣后面的增值税,这个怎么做会计分录?
一般纳税人的会计分录: 1.交纳当月应交增值税的账务处理 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月底时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
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带有食堂的公司怎么做账?
公司内部食堂相应支出属于职工福利费,购入菜、米等借应付职工薪酬-职工福利费(食堂),贷银行存款。是专票可以抵扣进项税。 领用食材分配做成食品时 借管理费用-职工福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费。有些公司也会在采购食材时直接入管理费用
2020-06-08 13:51:56
公司在21年把属于公司名下的车卖掉了,当时二手车行没有开票,财务当时就没有做未开票收入申报,账上也一直在计提折旧,现在税管员要求我们更改当时的增值税申报表并补缴相应税款,请问现在我们应该做哪些分录?
把多计提部分折旧做一笔红冲分录,然后按把固定资产转出待处理财产,再入银行存款,主营业务收入,应交税费销项税,固定资产净额与卖出价差额入营业外支出/收入
2022-03-15 12:27:11
进项税额怎么算,抵扣多少,怎么计算?
进项税不用算,你在税务平台勾选了增值税专票自动系统自动就算出来了。收到的每张增值税专用发票的税金金额就是进项税,到纳税平台勾选后才能进入增值税申报系统抵扣。一般纳税人才算进项税额。小规模纳税人不用计算进项税额。直接根据开具发票的不含税价100*3%计算缴纳增值税
2021-07-01 09:20:16
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