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之前月份增值税申报错误,更正申报以后产生多缴税金,但是在电子税务局上不申请退税,留做抵扣后面的增值税,这个怎么做会计分录?
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2年前 · 发起提问
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郑培库
实务
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一般纳税人的会计分录: 1.交纳当月应交增值税的账务处理 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月底时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
郑培库
2年前
解答
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在正确的会计处理情形下,一般纳税人多交增值税的,最终都会计入“应交税费-未交增值税”科目。在以后期间抵减的,不需要进行特别的账务处理,以后期间产生的当期应交增值税也会“应交税费-未交增值税”科目,就会自动抵减了。
郑培库
2年前
解答
谢谢老师。还有个问题,用留抵税金抵缴欠税的话会计分录怎么做?未交增值税一直有这个欠税金额的贷方发生额是否正确
微信用户
2年前
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增值税3月份纳期增量留抵退税4月如何申报申报?
在附表2 申报,上期留抵税额退税栏填报
我们11月有出口,也纳税申报了,还没做退税申报,要1月做退税申报,11月账务要处理吗?
11月的账需要处理哈,销售收入,成本费用该做的还是要做的啊
请问10月份的发票12月红冲了以后税局说要去营业厅修改增值税申报表,改了表二的未开具发票项,但是扣税的时候多扣了一笔。之后在电子税务局申请退税,把之前的所有税款都退了,但是现在多退,有什么办法解决呀?
你好,税局那边应该会显示你的应交税款的,我的疑问是:发票红冲为什么会让你去大厅修改你的未开发票项次。
增值税申报如何?
你开票时,应当先手动把税率调为1%
关于外贸出口退税勾选错误的修改咨询?
在浏览器地址栏打开网页:https://www.sohu.com/a/402979551_740784
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