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请问10月份的发票12月红冲了以后税局说要去营业厅修改增值税申报表,改了表二的未开具发票项,但是扣税的时候多扣了一笔。之后在电子税务局申请退税,把之前的所有税款都退了,但是现在多退,有什么办法解决呀?

来源 会计网
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lsy 3年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答

你好,税局那边应该会显示你的应交税款的,我的疑问是:发票红冲为什么会让你去大厅修改你的未开发票项次。

李招斌 3年前 解答
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