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税务
详情
请问10月份的发票12月红冲了以后税局说要去营业厅修改增值税申报表,改了表二的未开具发票项,但是扣税的时候多扣了一笔。之后在电子税务局申请退税,把之前的所有税款都退了,但是现在多退,有什么办法解决呀?
来源
会计网
0
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lsy
4年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
在线答疑中
李招斌
实务
税务
9.85
咨询老师
你好,税局那边应该会显示你的应交税款的,我的疑问是:发票红冲为什么会让你去大厅修改你的未开发票项次。
李招斌
4年前
解答
点击查看全部回复内容>>
对的,税局那边就是让我去修改报表二然后在12月的表二填写负数,我是9%,开高了13%
lsy
4年前
追问
税局是让你按照表中所示来的吗
李招斌
4年前
解答
是的,倒着来,所以现在已经把10月的报表改了,老师请问有办法解决吗
lsy
4年前
追问
税局这样的思路也可行,你的税款并没有少交啊
李招斌
4年前
解答
*老师解答仅代表老师个人观点,不代表平台观点
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精选问题
之前月份增值税申报错误,更正申报以后产生多缴税金,但是在电子税务局上不申请退税,留做抵扣后面的增值税,这个怎么做会计分录?
一般纳税人的会计分录: 1.交纳当月应交增值税的账务处理 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月底时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
老师您好,我想问下今年3月份成立的新公司小规模纳税人可以申请10万版本的发票吗?
主要是看贵公司的销售额,也会参考贵司的需求 贵司申请是一回事,税务局批不批是一回事 如果贵司不去申请,100%是没有的了
销售方对购买方退回的已抵扣的发票开具红字信息表,但销售方不知道购买方已抵扣,开具红字信息表时做未抵扣处理,有什么涉税风险吗?
关键是重新开具发票没呢?
关于外贸出口退税勾选错误的修改咨询?
在浏览器地址栏打开网页:https://www.sohu.com/a/402979551_740784
增值税发票管理系统开的发票可以在电子发票服务平台红冲吗
同学,你好,可以的,可以继续通过增值税发票管理系统开具红字发票,也可以通过电子发票服务平台开具红字发票。
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您好, 供应商什么时候给贵司开具的发票?
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已经开具的红字发票信息表怎么作废?
使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税zhuan yong发piao信息表有误,应按以下情况分别处理: 1.填错的红字增值税zhuan yong发piao信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理; 2.填错的红字增值税zhuan yong发piao信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税zhuan yong发piao信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
2020-08-25 15:06:37
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