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下列有关注册会计师作出的区间估计的说法中,正确的有()
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下列各项中,构成错报的有()
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对于识别出的超出正常经营过程的重大关联方交易,如有相关合同或协议,注册会计师应当予以检查。下列各项中,注册会计师在检查时应当评估的有()
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在适用的财务报告编制基础对关联方作出规定的情况下,下列各项中,应当包含在被审计单位管理层和治理层(如适用)书面声明中的有()
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如果识别出可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,注册会计师应当实施追加的审计程序,以确定是否存在重大不确定性。下列各项审计程序中,注册会计师应当实施的有()
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根据对被审计单位持续经营能力的审计结论,注册会计师在判断应出具何种类型的审计报告时,下列说法中,正确的有()
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针对识别出的可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,假定治理层不参与管理被审计单位,下列各项中,注册会计师应当与治理层沟通的有()
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下列有关注册会计师首次接受委托时就期初余额获取审计证据的说法中,正确的有()
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在评价未更正错报的影响时,下列说法中,注册会计师认为正确的有()
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下列有关期后事项审计的说法中,正确的有()
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下列有关期后事项审计的说法中,正确的有()
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下列各项中,应当列入书面声明的有()
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下列各项中,注册会计师应当要求被审计单位管理层提供书面声明的有()
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A注册会计师负责审计甲公司2013年度财务报表,现场审计工作完成日为2014年2月28日,财务报表批准日为2014年3月20日,审计报告日为2014年3月29日,财务报表报出日为2014年3月31日。下列有关书面声明日期的说法中,正确的有()
多选题
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承接审计业务后,如果注意到被审计单位管理层对审计范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有()
多选题
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下列各项错报中,通常对财务报表具有广泛影响的有()
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在执行集团公司内控审计时,对内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有()
多选题
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在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有()
多选题
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下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有()
多选题
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【2013·多选题】制定正常标准成本时,直接材料价格标准应包括()。
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