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【0703325】下列关于直接控制与间接控制的说法中,错误的有()
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【0703720】下列情形中,注册会计师认为通常适合采用信息技术控制的有()。
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【0703828】下列情形中,注册会计师认为可能不适合采用人工控制的有()。
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【0703920】与自动化控制相比,下列各项中属于人工控制产生的特定风险的有()
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【0704029】下列各项中,属于内部环境要素的有()。
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【0704625】下列各项中,属于内部环境要素的有()。
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【0704723】下列各项中,属于对控制的监督的内容的有()。
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【0704822】下列属于被审计单位内部控制的要素的有()。
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【0705722】下列各项中,属于注册会计师通过实施穿行测试可以实现的目的的有()。
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【0705921】注册会计师识别和评估重大错报风险的步骤,包括()。
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【0706325】下列事项中,可能与财务报表整体广泛相关,进而影响多项认定的有()
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【0800327】下列各项措施中,能够应对财务报表层次重大错报风险的有()
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【0800426】下列各项中,能够提高审计程序不可预见性的方法有()
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【0801126】下列各项措施中,能够应对财务报表层次的重大错报风险的是()
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【0801226】下列有关审计程序不可预见性的说法中,正确的有()
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【0801523】注册会计师在设计进一步审计程序时,应当考虑的因素有()
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【0802027】下列有关注册会计师在确定何时实施审计程序时,应当考虑的重要因素有()
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【0802428】下列各项中,注册会计师在确定进一步审计程序的范围时应当考虑的有()
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【0802725】下列有关进一步审计程序的说法中,正确的有()
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【0803128】在测试控制运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有()
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