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下列各项中,注册会计师不可能将检查风险降低为零的原因有()。
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下列各项中,属于固有风险的有()。
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在向管理层解释审计的固有限制时,下列有关审计固有限制的说法中,注册会计师认为正确的有()。
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为了在合理时间内以合理成本形成审计意见,注册会计师的下列做法中,正确的有()。
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一般来说,实施风险评估程序主要包括()。
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以下属于总体审计目标的有()。
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以下不属于控制测试程序的是()。
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下列关于审计证据的充分性和适当性的关系的表述中,正确的是(  )。
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注册会计师可以采用下列(  )方式发出和收回询证函。
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注册会计师应当实施下列()程序,以了解被审计单位及其环境。
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在对重大交易、账户的内部控制进行初步评价并进行风险评估后,A注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。
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注册会计师应当针对评估的财务报表层次重大错报风险确定下列()总体应对措施。
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以下情况可能表明存货具有较高的重大错报风险()。
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在应对与会计估计相关的重大错报风险时,下列各项程序中,A注册会计师认为适当的有()。
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下列各项因素中,通常影响注册会计师是否实施函证的决策的有()。
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下列有关鉴证业务的说法中,正确的有()
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关于审计业务的三方关系,下列说法中正确的有()。
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为了确定审计的前提条件是否存在,注册会计师应当就管理层认可并理解其责任与管理层达成一致意见。下列有关管理层责任的说法中,正确的有()。
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适当的鉴证对象应当同时具备下列哪些条件()
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注册会计师在运用职业判断对鉴证对象作出合理一致的评价或计量时,需要有适当的标准,该标准应具备的特征有()。
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