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就被审计单位对会计政策的选择和运用获得的了解,可能包括下列事项()。
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下列说法正确的有()。
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在了解被审计单位财务业绩的衡量和评价时,下列各项中,注册会计师可以考虑的信息有()。
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在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,A注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。
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A注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()。
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下列情形中,A注册会计师认为通常适合采用信息技术控制的有()。
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下列属于内部控制的局限性的有()
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下列说法正确的有()。
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注册会计师应当针对评估的财务报表层次重大错报风险确定下列()总体应对措施。
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下列做法中,可以提高审计程序的不可预见性的有()。(2012)
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下列说法中正确的有()。
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下列说法正确的是()
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在设计进一步审计程序时,注册会计师应当考虑下列()因素。
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下列说法中正确的有()。
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注册会计师在确定何时实施审计程序时应当考虑以下()重要因素。
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在确定进一步审计程序的范围时,注册会计师应当考虑下列()因素。
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在测试内部控制的运行有效性时,注册会计师应当获取的审计证据有( )。
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在确定控制测试的性质时,注册会计师正确的做法有( )。
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如果A注册会计师已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,通常还应实施的审计程序有()。
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对于以前审计获取的有关下列控制运行有效性的审计证据,注册会计师在本期审计中通常不能直接利用的有()。
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