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下列各项中,属于注册会计师应当遵守的职业道德基本原则的有()。
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下列各项中,属于统计抽样特征的有()。
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下列各项因素中,注册会计师在评估被审计单位控制环境时应当考虑的有()。
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下列各项中,注册会计师在评估特别风险时应当考虑的有()。
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甲公司盈利稳定,有多余现金,拟进行股票回购用于将来奖励本公司职工,在其他条件不变的情况下,股票回购产生的影响有()。
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下列各项错报中,通常对财务报表具有广泛影响的有()。
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下列各项因素中,通常影响注册会计师是否实施函证的决策有()。
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下列情形中,CPA不应利用以前年度获取的有关控制运行有效的审计证据的有()
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承接审计业务后,如果注意到被审计单位管理层对审计范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有()。
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下列与关键审计事项相关的说法中,正确的有()。
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下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有()
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下列情形中,注册会计师可能需要在审计报告中增加其他事项段的有()。
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下列各项中,属于预防性控制的有()
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在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对财务报告内部控制的影响。
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在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()。
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对于内部控制审计,下列有关重要账户的说法中,正确的有()。
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针对注册会计师完成内部审计工作后所出具的内部控制审计报告,以下说法中,恰当的有()。
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下列各项中,通常需要注册会计师运用职业判断的有(  )。
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下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有()。
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下列各项中,属于适当的财务报告编制基础应当具备的特征的有()。
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