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销售与收款循环涉及的资产负债表项目可能有()
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被审计单位内部控制的目标是合理保证()。
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下列属于内部控制要素的有()。
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注册会计师在对鉴证对象作出合理一致的评价时,需要有适当的标准。下列有关标准的说法中,正确的有()。
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关于审计准则中的“目标”的作用,下列说法中,正确的有()。
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下列关于审计风险的说法中,不恰当的有()。
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在确定执行审计工作的前提时,下列有关被审计单位管理层责任的说法中,注册会计师认为正确的有()。
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下列各项情形中,注册会计师可能认为需要修改财务报表整体重要性水平的有()。
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下列关于实际执行的重要性的说法中,正确的有()。
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积极式函证未收到回函时,注册会计师应当实施替代审计程序。某些情形下,注册会计师可能认为取得积极式询证函回函是获取充分、适当的审计证据的必要程序,这些情形可能包括()。
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信息技术应用控制关注的要素主要包括()
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下列各项中,属于公司层面的信息技术控制的有()。
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信息技术对审计过程的影响主要体现在以下()方面。
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下列关于确定信息技术审计范围的说法中,正确的有()。
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根据谨慎性原则的要求,企业应当对可能发生的损失和费用作出合理预计,通常的做法有()。
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下列项目中,不属于成本类的会计科目是()。
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下列各项关于货币资金的说法中,正确的有()。
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关于审计工作底稿的存在形式,下列说法中,恰当的有()。
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关于“预付账款”账户,下列说法正确的有(  )。
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下列关于存货会计处理的表述中,正确的有()。
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