以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中,不恰当的是( )。
A: 基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购
B: 采购部门只能向通过审核的供应商进行采购
C: 验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联.预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据
D: 记录采购交易之前,应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单
【考点】采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制
【解题思路】掌握采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制的相关知识点
【具体解析】
选项C不恰当,验收后,验收部门应对已收货的每张订购单编制一式多联,预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据。
答案选 C