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题目
【多选题】

下列属于内部控制的局限性的有()

A: 控制的设计和修改可能存在失误

B: 由于负责复核信息的人员不了解复核的目的或没有采取适当的措施,例外报告没有得到有效使用。

C: 被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求

D: 被审计单位实施内部控制的成本效益问题

答案解析

见教材

答案选 ABCD

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