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题目
【多选题】

下列关于内部控制的局限性的说法,正确的有( )。



A: 在决策时人为判断可能出现错误或因人为失误而导致内部控制失效

B: 控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避

C: 如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,也会影响内部控制功能的发挥

D: 被审计单位实施内部控制的成本效益问题也会影响其效能

答案解析

 【考点】了解被审计单位的内部控制

【解题思路】掌握内部控制的局限性相关知识点

【具体解析】内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证。内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响。这些限制包括:

1. 在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效。(选项A)

2. 控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避。(选项B)

3. 如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,也会影响内部控制功能的正常发挥。(选项C)

4. 被审计单位实施内部控制的成本效益问题也会影响其效能。(选项D)

答案选 ABCD

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