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师事务所A注册
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师在审计甲公司的财务报表时应当保持应有的关注,下列相关陈述中恰当的有( )。
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对于审计中发现的舞弊事件,注册
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师应该尽早与适当级别的人员沟通,以下对此类沟通的理解中,恰当的有 ( )。
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师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
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下列关于控制测试的说法中,正确的有( )。
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下列关于控制测试的说法中,正确的有( )。
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师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
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下列关于企业
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信息的说法错误的是( )。
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师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是()
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下列有关注册
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师使用非统计抽样实施细节测试的说法中,错误的有( )
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【单选题】注册
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师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
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【单选题】注册
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师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
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下列有关重要性的说法中,错误的是( )(2012)。
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【单选题】注册
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师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )(2017)。
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【多选题】下列属于注册
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师可能遇到的对其继续执行审计业务的能力产生怀疑的异常情形包括( )。
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【多选题】下列有关注册
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师使用非统计抽样实施细节测试的说法中,错误的有( )(2016)。
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【多选题】下列有关重要性的说法中,正确的有( )。
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【单选题】下列有关审计业务约定书的说法中,错误的是( )。
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下列有关重要性的说法中,错误的是( )(2012)。
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下列有关其他信息的说法中,正确的是( )。
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师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是
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