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试题
多选题
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【多选题】下列做法中,可以提高
审计
程序的不可预见性的有( )(2012)。
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单选题
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下列有关财务报表
审计
业务三方关系的说法中,错误的是 ( )(2014)。
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下列选项中,属于被
审计
单位盘点存货前注册会计师的工作的是( )
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下列各项中,注册会计师在所有
审计
业务中均可以不确定的有( )
试题
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在内部控制
审计
中,下列关于自动化控制测试的说法中,恰当的有( )。
试题
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对于内部控制
审计
业务,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是( )。
试题
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从注册会计师
审计
的角度,下列属于企业层面的内部控制的有( )。
试题
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在识别出被
审计
单位的特别风险后,采取的下列应对措施中,正确的有( )。
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下列参与
审计
的人员中,不属于注册会计师的专家的是( )。
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被
审计
单位下列有关销售业务的内部控制中,存在设计缺陷的有( )。
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下列
审计
程序中,不属于运用分析程序识别收入确认舞弊风险的是( )。
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下列参与
审计
的人员中,不属于注册会计师的专家的是( )。
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对于内部控制
审计
业务,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是( )。
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下列有关在
审计
报告中提及相关人员的说法中,错误的是( )。
试题
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从注册会计师
审计
的角度,下列属于企业层面的内部控制的是( )。
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下列参与
审计
的人员中,不属于注册会计师的专家的是( )。
试题
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在识别出被
审计
单位的特别风险后,采取的下列应对措施中,正确的有( )。
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在识别出被
审计
单位的特别风险后,采取的下列应对措施中,正确的有( )。
试题
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以下具体
审计
目标中,( )是关于交易和事项相关的准确性认定推论得出的。
试题
单选题
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在实施一项财务报表
审计
业务中,以下不是必须实施的程序是( )。
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