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注册会计师及其所在的会计师事务所出具的
审计
报告不必随同财务会计报告一并提供。( )
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下列有关分析程序的说法中,正确的是( )。
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下列有关选取测试项目的方法的说法中,正确的是( )。
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下列说法中不正确的有( )。
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当怀疑被
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单位存在违反法律法规行为,且管理层不能提供充分的信息时,注册会计师应当( )。
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下列关于错报的说法中,不正确的有( )。
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【1300926】如果被
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单位治理层人员未全部参与管理,注册会计师应当了解治理层如何监督管理层对舞弊风险的识别和应对过程,以及为降低舞弊风险而建立的内部控制;应当询问治理层以确定其是否知悉任何影响被
审计
单位的舞弊事实、舞弊嫌疑或舞弊指控。( )
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为测试长江公司是否按月正确编制并复核银行存款余额调节表,注册会计师拟抽取银行存款余额调节表与相关凭证进行核对,其核对的凭证可能包括( )。
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下列有关非抽样风险的说法中,错误的是( )
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下列各项中,属于对控制的监督的是( )。
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如果注册会计师在
审计
过程中调低了最初确定的财务报表整体的重要性,下列各项中,正确的有( )。
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下列关于对重要组成部分需执行工作的说法正确的是()
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下列有关注册会计师在临近
审计
结束时实施分析程序的说法中,错误的是()
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下列有关注册会计师使用统计抽样实施细节测试的说法中,正确的是 ( )。
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注册会计师应当确定是否有必要实施函证以获取认定层次的充分、适当的
审计
证据。在作出决策时,注册会计师应当考虑以下因素( )
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下列有关企业控制环境的相关说法中,错误的是( )。
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在了解关联方关系及其交易时,注册会计师应当向管理层询问的事项包括( )
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下列选项中,在确定是否选择函证程序作为实质性程序时,应当考虑的因素有( )
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下列关于对重要组成部分需执行工作的说法正确的有()
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注册会计师应当确定是否有必要实施函证以获取认定层次的充分、适当的
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证据。在作出决策时,注册会计师应当考虑以下因素( )
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