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注册会计师在检查财务报表的在建工程项目时,如发现其中包含了下列( )内容,应提请被
审计
单位调整。
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在采购业务中,如果被
审计
单位规定应付凭单部门填制下列凭单中的( ),注册会计师将认可其职责分离的适当性。
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【1704025】对于识别出的超出被
审计
单位正常经营过程的重大关联方交易,注册会计师应当实施的程序包括( )。
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如果某上市公司最近两个会计年度的
审计
结果显示的净利润为负值,则该上市公司就会被( )。
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会计师事务所针对上市公司年度财务报表
审计
业务实施项目质量控制复核时,复核的范围包括( )。
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如果识别出可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况,下列
审计
程序中,注册会计师应当实施的有( )
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在针对上市公司采购与付款循环的
审计
过程中,注册会计师应特别关注的重大错报风险包括( )。
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.如果某上市公司最近两个会计年度的
审计
结果显示的净利润为负值,则该上市公司就会被( )。
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【单选题】在执行内部控制
审计
时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是( )。
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【多选题】在执行集团公司内部控制
审计
时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
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【单选题】在执行内部控制
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时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是( )。
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【多选题】在执行集团公司内部控制
审计
时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
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在确定执行
审计
工作的前提时,下列有关管理层责任的说法中,注册会计师认为正确的有( )(2011)。
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【单选题】下列情形中,通常可能导致注册会计师对财务报表整体的可
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性产生疑问的是( )(2019)。
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【单选题】下列有关注册会计师评估被
审计
单位信息系统的复杂度的说法中,错误的是( )(2016)。
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如果注册会计师在
审计
过程中调低了最初确定的财务报表整体的重要性,下列各项中正确的有( )。
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下列注册会计师了解到的被
审计
单位与存货相关的内部控制中,属于存货采购内部控制的基本控制措施是( )。
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注册会计师在检查财务报表的在建工程项目时,如发现其中包含了下列( )内容,应提请被
审计
单位调整。
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在采购业务中,如果被
审计
单位规定应付凭单部门填制下列凭单中的( ),注册会计师将认可其职责分离的适当性。
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注册会计师负责
审计
甲公司2013年度财务报表。以下事项中可能表明甲公司资金内部控制存在缺陷的是( )。
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