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审计
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审计
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审计准则是什么
审计准则是将审计实务中一般认为公正妥善的惯例加以概括归纳而形成的原则。审计准则不具备法令的强制力,但能够作为审计人员执行审计业务,获取审计证据,形成审计结论以及出具审计报告的专业标准。审计准则可以分为:1、民间审计准则;2、政府审计准则;3、内部审计准则。
审计准则
审计工作
审计人员
崔金媛
3734 浏览
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会计审计是干什么的
会计审计是由专职机构和人员依法对被审计单位的财政、财务收支及其有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审查,评价经济责任,用以维护财经法纪,改善企业经营管理,提高企业经济效益,促进企业宏观调控的独立性经济监督活动。会计审计的基本要素包括:1、审计主体;2、审计客体;3、审计授权或委托人。
会计审计
审计内容
崔金媛
1947 浏览
0:01:02
财务审计什么意思
财务审计是审计机关按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例和国家企业财务审计准则规定的程序和方法,对企事业单位(包括国有控股企业)资产、负债、损益的真实性、合法性及效益性进行审计监督,最终对被审计单位会计报表反映的会计信息作出客观、公正评价,并编制审计报告,出具审计意见的行为。
财务审计
审计机关
审计单位
王宁
1486 浏览
0:01:07
审计报告的作用是什么
审计报告的作用包括:1、鉴证作用,注册会计师是以超然独立第三者的身份发表自己的意见,能得到政府及其各部门和社会各界的普遍认可;2、保护作用,能够有效地保护被审计单位、企业利害关系人的利益;3、证明作用,注册会计师通过签发审计报告,可以证明发表的意见是否客观和真实,以及注册会计师审计责任履行情况。
审计报告
审计作用
王宁
10952 浏览
0:00:59
审计怎么查采购收回扣
审计检查采购收回扣的主要办法:1、确认目标群体,通过观察法或举报法进行确认;2、制定调查的程序计划,对目标的调查进行计划梳理;3、深入市场调查,对目标市场进行调查分析;4、收集资料证据,收集供货商的单据并整理保存;5、财务取证,要求采购方财务部提供相关附件并进行对比;6、总结分析汇报。
采购回扣
采购审计
王宁
26553 浏览
0:00:59
反洗钱内部审计包括什么环节
反洗钱内部审计包括以下环节:1、检查发现内部资金链问题;2、对上级通报问题;3、对所发现的问题进行跟踪整改;4、对内部被审计部门进行责任认定。反洗钱内部审计是企业内部一种独立、客观的活动,主要通过运用系统、规范的方法,审查和评价企业内部的反洗钱工作,目的在于促进企业完善治理,避免出现违法行为。
内部审计
反洗钱
审计环节
王宁
7535 浏览
0:00:59
经济责任审计的目的和意义
经济责任审计的目的:通过区分经济责任人任职期间在本部门、本单位经济活动中应当负有的责任,为组织人事部门和纪检监察机关及其他部门对经济责任人的考核提供参考。经济责任审计的意义:1、有利于加强干部监督管理,有利于对干部的正确评价;2、有利于揭露和惩治腐败行为,规范干部的工作职能,促进单位的廉政建设。
经济责任审计
审计目的
审计意义
王宁
19323 浏览
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内部审计部门在内部控制中的基本职责是什么
1、进行价值管理,关注公司资源使用情况;2、企业信息系统的审计,判定公司信息系统是否可以提供可靠信息及降低错报漏报风险;3、开展项目审计,从项目的失败教训中总结经验;4、进行内部财务审计,对财务记录及财务数据的检查分析;5、开展经营审计,通过开展审计从而提出改善建议与对策。
内部审计
内部控制
审计职责
王宁
7979 浏览
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审计方法有哪几种
审计方法有三种:1、审查书面资料的方法,按审查书面资料的技术,可分为核对法、审阅法、复算法、比较法、分析法;按审查资料的顺序分为逆查法和顺查法;按审查资料的范围,分为详查法和抽查法;2、证实客观事物的方法,主要有盘点法、调节法和鉴定法;3、审计调查方法,包括观察法、查询法、函证法、专题调查法。
审计方法
审计工作
崔金媛
20764 浏览
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什么是财务收支审计
财务收支审计是由独立的审计机构和审计人员,依照国家的有关法规、法令、制度和有关会计理论、原则,对被审计单位的会计账目、会计报表等会计资料及其已发生的财务收支活动进行审查和评价,以确定是否真实、正确、合规、合法和有效,并作出客观公正的审计结论。
财务收支审计
审计单位
崔金媛
1367 浏览
0:01:00
财务报表审计的总目标是什么
在执行财务报表审计工作时,注册会计师的总目标为:1、对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见;2、按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通。
财务报表
报表审计
崔金媛
3773 浏览
0:01:06
财务审计主要审什么
财务审计审查的主要内容包括:1、会计报表审计;2、资产审计;3、负债审计;4、所有者权益审计;5、损益审计。财务审计可以揭露和反映企业资产、负债和盈亏的真实情况,查处企业财务收支中各种违法违规问题,维护国家所有者权益,促进廉政建设,防止国有资产流失,为政府加强宏观调控服务。
财务审计
审计内容
崔金媛
11383 浏览
0:01:03
非标审计意见是什么意思
非标审计意见即“非标准无保留审计意见”,是审计人员出具的除标准无保留审计意见外的其他类型审计意见,包括了带强调事项段,或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见。
审计意见
审计报告
王宁
7773 浏览
0:01:03
经济责任审计的主要内容
经济责任审计的主要内容包括贯彻执行经济方针政策及决策部署情况;重大经济事项的决策、执行和效果情况;财政财务管理和经济风险防范情况、生态文明建设项目和资金管理使用情况;在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政(从业)规定情况以及以往审计发现问题的整改情况等内容。
经济责任审计
审计机构
审计人员
王宁
18213 浏览
0:01:06
审计风险包括哪些
审计风险包括:1、固有风险,指在不考虑被审计单位相关的内部控制政策或程序的情况下,其会计报表上某项认定产生重大错报的可能性;2、控制风险,指被审计单位内部控制未能及时防止或发现其会计报表上某项错报或漏报的可能性;3、检查风险,指通过预定的审计程度未能发现的某项重大错报或漏报的可能性。
审计风险
审计单位
王宁
26895 浏览
0:00:54
内部审计四种职能
内部审计的四种职能包括监督职能、控制职能、评价职能以及服务职能。其中:1、监督职能是内部审计的基本职能;2、控制职能体现了内部审计的独立性、权威性及全面性;3、评价职能通过内部审计可以熟悉公司的生产经营情况和财务状况;4、服务职能是内部审计可以为管理层的决策、计划、控制提供依据。
内部审计
审计职能
王宁
12113 浏览
0:00:58
财务审计包括什么
财务审计主要包括:1、检查资产负债表、损益表、现金流量表、合并报表等是否编报齐全;2、分析报表所反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况,然后与其他会计期间的分析进行对比;3、有关重大影响因素是否予以揭示,通过结合报表内容的审计,验证报表附注说明是否真实等工作。
财务审计
财务状况
企业财务
崔金媛
14131 浏览
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财务审计是做什么的
财务审计的工作内容包括:1、接受业务委托,并就审计约定条款达成一致意见;2、计划审计工作,制定科学合理的计划;3、识别和评估重大错报风险,实施风险评估程序;4、应对重大错报风险,实施进一步的审计程序;5、编制审计报告,形成适当的审计意见并出具相关的审计报告。
财务审计
审计内容
审计工作
崔金媛
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如何开展财务审计
财务审计的工作流程包括:1、接受业务委托,并就审计约定条款达成一致意见;2、计划审计工作,制定科学合理的计划;3、识别和评估重大错报风险,实施风险评估程序;4、应对重大错报风险,实施进一步的审计程序;5、编制审计报告,形成适当的审计意见并出具相关的审计报告。
财务审计
审计流程
崔金媛
2885 浏览
0:00:50
财务报表审计的一般原则是什么
1、注册会计师应遵守恪守独立、客观、公正的原则,保持专业胜任能力和应有的关注,并对执业过程中获知的信息保密;2、应遵守会计师事务所质量控制准则,以及保证会计师事务所制定的审计质量控制程序的实施;3、应按照审计准则的规定执行审计工作,审计准则是作为检验注册会计师提供的审计服务质量的技术标准。
财务报表
报表审计
崔金媛
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