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多选题
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根据《企业所得税法》的规定,下列各项中,属于企业所得税纳税人的有()。
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根据《企业所得税法》的规定,判定居民企业的标准有()。
单选题
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根据《企业所得税法律制度》的规定,下列主体属于居民企业的是()。
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根据《企业所得税法律制度》的规定,在我国境内设立机构、场所的非居民企业取得的下列所得中,应当向我国缴纳企业所得税的有()。
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根据《企业所得税法》的规定,下列各项所得中,应按照负担、支付所得的企业所在地,或者按照机构、场所所在地确定所得来源地的是()。
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甲公司于2020年向意大利的乙公司出售一处位于中国境内的房产,乙公司在意大利将房款支付给了甲公司在意大利的分支机构。就该笔转让所得,甲公司有义务向中国主管税务机关申报缴纳企业所得税。()
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在中国设立机构、场所且所得与机构、场所有实际联系的非居民企业适用的企业所得税税率是()。
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某企业是国家需要重点扶持的高新技术企业,2020年度该企业的应纳税所得额为200万元,该企业2020年应纳的企业所得税额为()万元。
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甲企业为符合条件的小型微利企业。2019年甲企业的应纳税所得额为200万元。甲企业当年应缴纳的企业所得税税额为( )万元。
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在计算企业所得税应纳税所得额时,企业财务、会计处理办法与税收法律法规的规定不一致的,应当依照税收法律法规的规定计算。()
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2015年5月6日,甲公司与乙公司签订合同,以预收款方式销售产品200件,不含税单价0.1万元,并于5月10日取得了全部产品销售额20万元。2015年5月20日,甲公司发出产品120件,6月25日发出产品80件。根据企业所得税法律制度的规定,下列关于甲公司确认销售收入实现日期及金额的表述中,正确的是()。
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根据企业所得税法律制度的规定,下列关于企业提供劳务确认收入的表述中,正确的有()。
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根据企业所得税法律制度的规定,下列关于企业确认收入的表述中,正确的是()。
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根据企业所得税法律制度的规定,企业取得的下列收入中,属于不征税收入的有()。
判断题
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企业的不征税收入用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。()
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甲公司2016年销售收入为2200万元,当年发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出为60万元,且能够提供有效凭证。甲公司在计算当年企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的业务招待费为()万元。
单选题
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根据企业所得税法律制度的规定,在计算企业应纳税所得额时,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,有关费用支出不超过规定比例的准予扣除,超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。下列各项中,属于该有关费用的是()。
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甲公司2019年度实际发生合理工资薪金支出500万元,拨缴工会经费10万元,发生职工福利费80万元、职工教育经费35万元。甲公司计算2019年企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的工会经费、职工福利费、职工教育经费合计为()元。
判断题
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自2008年1月1日起,企业为在本企业任职或受雇的员工支付的补充养老保险费,超过职工工资总额5%标准的部分,在计算企业所得税应纳税所得额时准予扣除。()
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根据企业所得税法律制度的规定,企业缴纳的下列税金中,在计算企业所得税应纳税所得额时准予扣除的有()。
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