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需要按成本(费用)习性的方法将企业成本分为固定成本和变动成本的预算编制方法是()。
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下列各项中,其预算期与会计期间相脱节的预算方法是()。
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根据预算期内正常的、可实现的某一业务量水平为基础来编制预算的方法称为()。
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编制工作量较大,但可以直接从表中查得各业务量下的成本费用预算,不用另行计算的性预算编制方法是()。
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在基期成本费用水平的基础上,结合预算业务量及有关降低成本的措施,通过调整有关有成本项目而编制的预算,称为()。
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可以保持预算的连续性和完整性,并能克服传统定期预算缺点的预算方法是()。
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直接材料预算的主要编制基础是()。
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下列各项中,没有直接在现金预算中得到反映的是()。
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某企业每季度销售收入中,本季度收到现金60%,另外的40%要到下季度才能收回现金。若预算年度的第四季度销售收入为40000元,则资产负债表预算中年末“应收账款”项目金额为()元。
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下列不属于编制预计利润表预算的依据是()。
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下列各项中,不属于增量预算基本假定的是()。
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在编制生产预算时,计算某种产品预计生产量应考虑的因素包括()。
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在下列各项中,属于业务预算的有()。
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下列预算中,能够既反映经营业务又反映现金收支内容的有()。
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下列特性中,属于预算最主要的特征有()。
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预算的作用有()。
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全面预算体系中,属于总预算内容的有()。
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相对固定预算而言,弹性预算的优点有()。
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与编制零基预算相比,编制增量预算的主要缺点包括()。
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下列各项中,属于滚动预算优点的有()。
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