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应交税费不计入销售费用的原因
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购入材料用于销售机构设备维修,为什么应交税费不计入销售费用?
应交税费
销售费用
珍珠奶茶
3年前 · 发起提问
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耿嘉蔚
初级职称
10.00
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领用材料用于专设销售机构设备的日常维修,由于是用于销售机构 ,所以计入“销售费用”,购入材料时确认的增值税进项税额,由于还处在增值税链条中,所以不用转出,也不用计入销售费用,将来用于抵扣销项税额。
耿嘉蔚
3年前
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计入税金及附加和应交税费的分别有哪些
计入税金及附加的包括:企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、环境保护税、印花税等相关税费。计入应交税费的包括:增值税、消费税(销售产品)、城市维护建设税、资源税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、房产税、车船税、城镇土地使用税、教育费附加等。
年末应交税费——转让金融资产应交增值税借方有余额如何处理
如果年末应交税费——转让金融商品应交增值税科目有借方余额,表示本年度的金融商品转让损失无法弥补,且本年度的金融资产转让损失不能转入下年度继续抵减转让金融资产的收益,此时应当借记投资收益,贷记应交税费——转让金融商品应交增值税。
有哪些税费是计入税金及附加的
你好,同学,除了印花税,还有房产税、城镇土地使用税、城市维护建设税、车船税、教育费附加、资源税等是计入税金及附加的。
外购商品用于职工福利时通过待认证进项税额的原因是什么
因为在进项税额不可抵扣的情况下,外购商品用于职工福利进项税不抵扣也还需要认证,认证后可以做进项税转出。
税务政策咨询?
邮政、电信、现代服务加计抵减10%,生活服务加计抵减15%,所以应按10%加计抵减
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老师您好,9月应交未交增值税:借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)5.66 贷应交税费-未交增值税5.66 10月申报缴纳增值税时5.67,比账上多0.01。请问10月怎么调账?哪些科目需要调呢?
正常情况下,不会差一分的。仔细核对一下,你们的勾选的每一笔进项发票
2021-10-15 18:44:04
请问一般纳税人的进销项月末有余额吗?
有余额是正常的,总账科目应交税费余额应该等于申报表的应交税额或者留抵税额(就是有多余未抵完的进项税),年底要把所有应交税费的明细科目结转,结转完之后销项税额和进项税额是没有余额的
2020-07-08 12:36:12
企业收到已交增值税的退税怎么做分录?
留抵退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出
2022-05-23 10:38:43
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