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期初余额有应收账款怎么登记 ?

来源 会计网
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使用用友t3版本期初余额有应收账款,在科目期初余额表怎么登记入账,可以借:应收账款(累计借方金额)贷:本年利润(累计贷方金额)吗
卓林 5年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答

您好! 录入期初余额不需要做会计分录。把上年所有科目的年末余额,原样过下来就好了。 以后如果收回该应收账款,借银行存款贷应收账款。如无法收回,确认为坏账损失。 回答仅供参考。

汪小云 5年前 解答
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精选问题

年中建账,需要怎么操作?
盘点公司资产有多少:比如 1、盘点资金余额 2、盘点库存商品 3、盘点固定资产 4、确定应收账款等往来 盘点公司负责有多少:比如 1、确定应付账款等往来。 设置会计科目(可参考商业企业的会计科目) 录入期初余额:资产减去负责就是所有者权益,比如资产100-负债80=20就是未分配利润
现在公司账上银行存款跟实际数不符,原因是之前没有挂往来账现在有去年的跟今年的回款导致实际银行存款数多了已经确认过收入了该如何解决?
逐笔查原因,补计往来即可。
财务软件总账期初数据可不可以修改?
您好! 在后续有凭证记账的情况下,总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误,确实需要修改的,需要将所有凭证取消记账。首先假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账,然后再到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”,此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账。
用友软件购销存模块起初余额无法录入是什么情况?
您好:如果期初余额无法修改,需要先看一下所有凭证是否已经记账,如果已经记账,需要取消记账,然后可以修改期数金额。
t3用友软件总账与明细账不平 怎么办?
您好! 1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算); 2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl alt delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。