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单选题
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以下被审计单位对固定资产进行的会计处理中,注册会计师认为应当调整的是()。
单选题
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注册会计师为证实被审计单位的固定资产项目中是否包含了经营租赁的固定资产,实施的最有效的审计程序是()
单选题
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在检查被审计单位经营性租赁的固定资产时,注册会计师通常无须检查()。
单选题
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注册会计师在审计被审计单位固定资产项目时,发现存在下列情况,其中,需要提请管理层进行调整的是()。
单选题
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注册会计师在检查财务报表的在建工程项目时,如发现其中包含了下列()内容,应提请被审计单位调整。
单选题
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注册会计师审计固定资产减少的目的主要是()。
单选题
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下列注册会计师形成的与固定资产相关的职业判断中,不正确的是()。
多选题
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在被审计单位的采购业务流程中,验收单属于()的依据。
多选题
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在对被审计单位采购交易完整性实施控制测试时,注册会计师应检查()连续编号的完整性。
多选题
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下列采购与付款循环业务的内部控制中,注册会计师认为存在缺陷的有()。
多选题
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以下被审计单位材料采购业务存在的情形中,注册会计师认为属于控制设计缺陷的有()。
多选题
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长江公司的计算机信息系统能对所有发出的订单事先自动编号,并与随后的采购入库通知单和供应商发票进行匹配,不能匹配的订购单将被单独打印。注册会计师认为该项控制措施最有助于降低采购与付款交易中()两类错报风险。
单选题
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在内部控制良好的情况下,收到商品时,负责验收人员应当与商品进行核对的原始凭证为()。
单选题
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如果将与存货相关的内部控制评估为高风险,注册会计师应考虑()。
单选题
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下列有关舞弊导致的重大错报风险的说法中,错误的是()(2014)。
单选题
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注册会计师在了解丙公司成本费用内部控制的职责分工情况时,得知财务人员张某负责成本费用预算的审批和成本支出的审批工作。张某担任丙公司的下列工作中,可以认为该公司成本费用的内部控制不存在重大缺陷的是( )。
单选题
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如果通过监盘发现被审计单位存货账面记录与经监盘确认的存货发生重大差异,注册会计师采用的程序可能无效的是()。
单选题
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在判断注册会计师是否按照审计准则的规定执行工作以应对舞弊风险时,下列各项中,不需要考虑的是()(2015)。
单选题
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在对存货实施监盘程序时,注册会计师的以下做法中不正确的是()。
单选题
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下列各项中,属于舞弊发生的首要条件的是()(2017)。
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