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关于可转换公司债券的会计处理,下列说法正确的有()。
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下列关于耕地占用税的表述,不正确的有()。
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甲生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的征税率为13%,退税率为10%。2019年9月进口一批货物,海关审定的关税完税价格为500万元(包含支付给国外代理公司的佣金50万),关税税率为10%。海关代征了进口环节的增值税,取得海关进口增值税专用缴款书。当期购进一批原材料,取得增值税专用发票注明税额125万。当期内销货物取得不含税销售额900万,出口货物取得销售额折合人民币1200万元。9月份发现5月份采购的一批原材料因管理不善毁损,其进项税额已经抵扣,入账价值为125万(其中含运费5万元)。上期增值税留抵税额20万,出口货物的计划分配率为30%。下列说法正确的是()。
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下列关于商誉会计处理的表述中,正确的有()。
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下列行为中,不需要视同销售的是()。
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GD集团发生的下列行为中,不属于增值税视同销售行为的是()。
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甲公司为增值税一般纳税人,于2019年7月1日租入一栋办公楼,租期1年,年含税租金55.5万。甲公司在签订合同时一次性支付了55.5万元,并取得增值税专用发票。甲公司将该办公楼4/5的面积用于办公,剩余面积进行改造后用于职工宿舍,2019年该业务可以抵扣的进行税额为()。
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GD集团为增值税一般纳税人,从事酒类销售业务。2019年8月,销售白酒一批,开具增值税专用发票注明金额10000元,收取不含税白酒包装物押金2000元;销售啤酒一批,开具增值税专用发票注明金额1000元,收取包装物押金200元;本月没收逾期未退啤酒包装物押金400元。则GD集团8月增值税销项税额为( )元。
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2×17年12月31日,甲公司某在建工程项目的账面价值为2000万元,预计至达到预定可使用状态尚需投入200万元。该项目以前未计提减值准备。由于市场发生了变化,甲公司于年末对该在建工程项目进行减值测试,经测试表明:扣除继续建造所需投入因素预计未来现金流量现值为1800万元,未扣除继续建造所需投入因素预计的未来现金流量现值为1950万元。2×17年12月31日,该项目的市场销售价格减去相关费用后的净额为1850万元。甲公司于2×17年年末对在建工程项目应确认的减值损失金额为(  )万元。
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GD集团为增值税一般纳税人,2019年10月购入一层办公楼作为企业办公用房,支付不含税金额800万元,已取得增值税专用发票。则10月可抵扣的进项税额为()万元。
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GD集团为自营出口的制衣企业,其出口货物(非进料加工复出口货物)增值税退税的计税依据是(  )。
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A公司于2×17年年末对一项作为固定资产的生产设备进行减值测试。该设备账面价值为1000万元,预计尚可使用年限为4年,预计净残值为零。该资产的公允价值减去处置费用后的净额为700万元,假定公司的增量借款利率为5%,公司认为5%是该资产的最低必要报酬率,已考虑了与该资产有关的货币时间价值和特定风险。因此在计算其未来现金流量现值时,使用5%作为其折现率(税前)。其他资料如下:  1年2年3年4年预计未来4年产生的现金流量3002002503005%的复利现值系数0.95240.90700.86380.8227计提减值准备后折旧方法为直线法,不考虑残值。(1)该资产2×17年年末应计提的减值准备为( )。
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下列各项业务中,属于增值税征收范围的是()。
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A公司于2×17年年末对一项作为固定资产的生产设备进行减值测试。该设备账面价值为1000万元,预计尚可使用年限为4年,预计净残值为零。该资产的公允价值减去处置费用后的净额为700万元,假定公司的增量借款利率为5%,公司认为5%是该资产的最低必要报酬率,已考虑了与该资产有关的货币时间价值和特定风险。因此在计算其未来现金流量现值时,使用5%作为其折现率(税前)。其他资料如下:  1年2年3年4年预计未来4年产生的现金流量3002002503005%的复利现值系数0.95240.90700.86380.8227计提减值准备后折旧方法为直线法,不考虑残值。该资产2×18年的折旧金额为( )万元。
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下列按照“销售劳务”项目征收增值税的是()。
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下列业务中,应当征收增值税的是()。
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企业2019年6月发生的下列行为中,适用增值税9%税率的有()。
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下列资产计提的资产减值准备,在相应持有期间可以转回的是(  )。
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下列各项中,需要计算缴纳增值税的有()。
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依据企业所得税的规定,下列各项属于非居民企业的有()。