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【1500220】下列各项中,可能包括在内部审计中的活动有()。
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【1500624】下列各项中,注册会计师通常不能利用内部审计人员工作的有()。
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【1500726】下列有关内部审计与注册会计师审计的说法中,正确的有()。
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【1500925】下列各项中,注册会计师通常不能利用内部审计人员工作的有()。
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【1501320】注册会计师应当通过评价以下()事项,以确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的。
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【1501427】如果存在下列()情形之一,注册会计师不得利用内部审计的工作。
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【1501526】下列各项情形中,注册会计师应当较少地利用内部审计工作的有()。
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【1501725】注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当,包括评价下列()事项。
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【1501824】如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当实施的工作包括()。
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【1502327】注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列()特征的程序。
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【1502424】下列情形中,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助的有()。
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【1502822】如果利用内部审计工作,注册会计师应当在审计工作底稿中记录的有()。
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【1502925】如果利用内部审计人员为审计提供直接协助,注册会计师应当在审计工作底稿中记录的有()。
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【1503121】下列各项中,属于注册会计师的专家的有()。
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【1503427】下列选项中,注册会计师在执行时可能需要利用专家工作的有()。
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【1503526】在确定是否利用专家的工作,以协助获取充分、适当的审计证据时,注册会计师可能考虑的因素包括()。
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【1503921】无论是对外部专家还是内部专家,下列事项中,注册会计师都有必要就此与其达成一致意见的有()。
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【1504127】注册会计师应当评价专家的工作是否足以实现审计目的,包括()。
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【1504221】如果确定专家的工作不足以实现审计目的,注册会计师应当采取的措施有()。
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【1504324】下列有关注册会计师内外部专家的说法中,错误的有()。
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