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【1906622】如果认为在审计报告日后获取的其他信息存在重大错报,注册会计师的下列做法中恰当的有()。
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【2000621】对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给与充分的关注,具体表现在()。
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【2001128】下列选项中,属于企业层面控制的有()。
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下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的有()。
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下列有关选择拟测试的控制的说法中,正确的有()。
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【2002025】下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的有()。
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【2002128】下列有关选择拟测试的控制的说法中,正确的有()。
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【2004920】在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,注册会计师的下列做法中正确的有()。
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【2005028】下列选项中,属于需要在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的情形有()。
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【2005122】下列有关内部控制审计期后事项的说法中,正确的有()。
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【2100522】会计师事务所质量管理体系的组成要素包括()。
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【2102024】下列选项中,会计师事务所应当制定的与解决意见分歧相关的政策和程序有()。
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【2102221】下列业务中应当实施项目质量复核的有。()
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【2102326】下列对于项目质量复核与项目组内部复核的表述中,错误的有()。
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【2103127】下列针对合伙人管理的表述中,错误的有()。
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【2103225】ABC会计师事务所在2022年遇到以下事项,其中,处理方法不符合质量管理准则要求的有()。
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【2103322】下列关于会计师事务所质量管理体系的说法中,正确的有()。
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【2104028】下列属于项目质量复核人员应当实施的复核程序的有()。
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【2104121】会计师事务所在委派项目质量复核人员时,下列做法中错误的有()。
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【2104227】下列有关项目质量复核的实施和完成的表述中,正确的有()。