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为测试销售业务记录的及时性,注册会计师常用的控制测试程序包括()。
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1.在被审计单位的采购业务流程中,验收单属于()的依据。
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在对被审计单位采购交易完整性实施控制测试时,注册会计师应检查()连续编号的完整性。
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下列采购与付款循环业务的内部控制中,注册会计师认为存在缺陷的有()。
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以下被审计单位材料采购业务存在的情形中,注册会计师认为属于控制设计缺陷的有()。
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5.长江公司的计算机信息系统能对所有发出的订单事先自动编号,并与随后的采购入库通知单和供应商发票进行匹配,不能匹配的订购单将被单独打印。注册会计师认为该项控制措施最有助于降低采购预付款交易中()两类错报风险。
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1、下列关于生产与存货循环的业务活动的说法,错误的有( )。
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在对存货实施抽查程序时,注册会计师的以下做法中,不正确的有( )。
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注册会计师在对Y公司存货的内部控制进行调查记录时,注意到以下情况,其中可能存在缺陷的有( )。
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A注册会计师一般需要复核或与管理层讨论其存货盘点程序。在复核或与管理层讨论其存货盘点程序时,A注册会计师评价其能否合理地确定存货的数量和状况,应当考虑的主要因素是( )。
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注册会计师在监盘过程中的下列做法,正确的有( )。
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注册会计师对有辐射性的存货进行审计而无法监盘时,应当考虑的以下审计程序有( )。
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K公司的一部分产品存放在公司设在尼泊尔的一家重要的分公司,由于该国没有注册会计师审计业务,无法委托当地会计师事务所进行审计。对这部分存货,注册会计师王辉决定采取以下措施。其中,注册会计师认可的措施有( )。
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为了确证被审计单位的盘点计划得到适当的执行(控制测试),也为了证实被审计单位的存货实物总额(实质性程序),A注册会计师应当进行适当检查,将检查结果与被审计单位盘点记录相核对,并形成相应记录,其中做法正确的有( )。
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甲公司的会计记录显示,2011年12月某类存货销售激增,导致该类存货库存下降为零。A注册会计师对该类存货采取的以下措施中,有助于发现可能存在虚假销售的有( )。
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关于注册会计师针对特殊类型存货实施的监盘程序,下列说法中正确的有( )。
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乙注册会计师测试XYZ股份有限公司存货计价时,应从存货数量已经盘点、单价和总金额已经记入存货汇总表的结存存货中选择,并考虑着重选择的样本为( )。
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关于存货监盘,下列说法中正确的有( )。
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下列被审计单位对验收人员规定的职责中,不适当的有()。
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被审计单位为确保成本以正确的金额在恰当的期间及时记录于适当的账户,应实施的关键内部控制措施包括()。
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