客服服务
收藏本站
手机版
题目
【多选题】

在执行集团公司内控审计时,对内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的是( )(2019)。

A: 亲自进行相关测试而非利用他人工作

B: 在接近评价基准日的时间测试内部控制

C: 选择更多的子公司进行控制测试

D: 增加相关的内部控制测试量

答案解析

答案选 ABCD

有疑问?
求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP