甲公司以下与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
A: 定期检查、清理银行账户的开立及使用情况
B: 定期检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象
C: 不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据
D: 由出纳员以外的财务人员于每季度末核对一次银行账户
企业应定期核对银行账户,每月至少核对一次。
答案选 D