长江公司下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
A: 不签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据
B: 定期检查、清理银行账户的开立及使用情况
C: 定期检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象
D: 由出纳员以外的财务人员于每季度末核对一次银行账户
【考点】货币资金审计概述
【答案】 D
【难易程度】★★
答案选 D