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信用证保证金怎么做账
信用证保证金账务处理为:1、缴纳保证金时,借:其他货币资金-信用证保证金,贷:银行存款;2、结算凭证及发票账单时,借:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:其他货币资金-信用证保证金;3、将未用完的信用证保证金余额转回开户行时,借:银行存款,贷:其他货币资金-信用证保证金。
保证金
信用证保证金
张雅诗
914 浏览
0:00:39
监理费怎么做账
监理费的账务处理为:1、监理费用于本企业建设的,计入“在建工程-监理费”;2、如果是施工企业并由施工方承担的监理费,计入“工程施工-监理费”;3、如果是房地产企业,监理费计入“开发成本-建筑安装工程”。
监理费
张雅诗
4252 浏览
0:00:37
理财收益怎么做账
企业购买理财产品的账务处理为:1、购买时,计入企业的“交易性金融资产”,借:交易性金融资产,贷:银行存款;2、收到理财收益时,通过“投资收益”科目核算,借:银行存款,贷:投资收益。
理财收益
收益做账
张雅诗
6521 浏览
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银行汇票怎么做账
银行汇票的账务处理为:1、企业收到银行汇票时,借:银行存款,贷:主营业务收入;2、企业使用银行汇票支付时,首先将货款存入银行办理银行汇票,借:其他货币资金-银行汇票,贷:银行存款;然后使用银行汇票支付,借:原材料(或库存商品),贷:其他货币资金-银行汇票。
银行汇票
张雅诗
3351 浏览
0:00:38
清理费怎么做账
企业支付清理费的账务处理为借:管理费用等(根据费用归属部门计入对应科目),贷:银行存款。管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用,其中包括企业支付的清理费。
清理费
张雅诗
629 浏览
0:00:59
进货收到发票怎么做账
企业进货收到发票的账务处理为:1、货物和发票同时到达时,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款;2、发票跨月到达的,暂估时,借:库存商品,贷:应付账款-暂估款;取得发票后,红字冲回原分录,并编制正式入账分录,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款。
进货发票
发票做账
张雅诗
6917 浏览
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低值易耗品怎么做账
低值易耗品在会计上应该计入“周转材料”科目核算,账务处理为:1、购买时,借:周转材料-低值易耗品,贷:银行存款;2、领用去摊销时,根据对应费用归属部门计入对应科目,借:销售费用等,贷:周转材料-低值易耗品。
低值易耗品
张雅诗
11649 浏览
0:00:52
交天然气怎么做账
企业交天然气费用的账务处理为:1、如果是办公使用的天然气,并取得专用发票,分录为借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款;2、如果企业生产车间使用天然气,分录为:借:原材料-天然气 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款;结转生产领用燃料时,借:生产成本,贷:原材料。
天然气费用
天然气做账
张雅诗
4449 浏览
0:00:38
红冲发票怎么做账
企业发现发票有误,要冲销原有分录,并且重新开具发票,账务处理为借:银行存款(或应收账款)(红字),贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)。
红冲发票
发票做账
张雅诗
5902 浏览
0:00:48
补缴社保怎么做账
企业补缴社保的账务处理为:1、计提时,借:管理费用等,贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(单位部分);2、发放工资时,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-社保费(个人部分) 银行存款;3、缴纳时,借:应付职工薪酬-社保费(单位部分) 其他应收款-社保费(个人部分),贷:银行存款。
补缴社保
张雅诗
8808 浏览
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装修工程怎么做账
装修工程的账务处理为:1、装修属于公司的建筑物或配套装修,分录为借:在建工程,贷:银行存款,装修完成后转入“固定资产”科目;2、装修的建筑属于公司租赁性质的,分录为借:长期待摊费用-装修费,贷:银行存款;完成后分摊费用,借:管理费用-装修费,贷:长期待摊费用-装修费。
装修工程
张雅诗
5997 浏览
0:01:25
饭店做账装潢费怎么算
饭店装潢费账务处理为:1、如果饭店是属于自家的,借:在建工程,贷:银行存款,借:固定资产,贷:在建工程;2、如果饭店是承租来的,借:长期待摊费用,贷:银行存款;3、在后续进行摊销的时候,要将摊销费用转出,借:管理费用等,贷:长期待摊费用。
饭店做账
装潢费
张雅诗
982 浏览
0:00:51
企业房租怎么做账
企业如果是支付一年及一年以内的房租,账务处理为借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款;如果企业提前支付一年以上房租,支付时,借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款;摊销时,借:管理费用,贷:长期待摊费用。
企业房租
房租做账
张雅诗
3920 浏览
0:01:19
营运资本增长率怎么算
营运资本增长率是一种利率计算方法,其计算公式是:营运资本增长率=(年末营运资金-年初营运资金)÷年初营运资金×100%;其中:营运资金=流动资产-流动负债=(总资产-非流动资产)-(总资产-所有者权益-长期负债)=(所有者权益+长期负债)-非流动资产=长期资本-长期资产。
营运资本
营运资本增长率
张雅诗
1304 浏览
0:00:46
融资手续费怎么做账
支付的融资手续费应计入“管理费用”科目。账务处理如下:1、企业借款时,借:银行存款,贷:其他应付款;2、支付利息及手续费时,借:财务费用 管理费用,贷:银行存款;3、归还本金时,借:其他应付款,贷:银行存款。
融资手续费
张雅诗
1733 浏览
0:00:45
电费专用发票怎么做账
企业收到电费的专用发票,要将费用转入相对应部门的会计科目,账务处理为借:管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款。企业取得水电费专用发票,要先到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。
电费发票
张雅诗
1879 浏览
0:00:42
未认证的发票怎么做账
企业未认证的发票通过“应交税费-应交增值税(待认证进项税额)”科目核算,分录为:1、购入材料或商品时,借:原材料(或库存商品) 应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷:银行存款(或应付账款);2、发票认证后,借:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)。
未认证的发票
发票认证
发票做账
张雅诗
11129 浏览
0:00:48
实收资本没有到位怎么做账
实收资本没有到位时,企业一般不进行账务处理,等实际收到实收资本时,可通过“实收资本”科目进行核算,账务处理为借:银行存款,贷:实收资本。实收资本是指企业实际收到的投资人投入的资本。借方表示减少的注册资本,贷方表示增加的资本,一般余额是在贷方的,表示企业实际收到投资者投入的资本金。
实收资本
张雅诗
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0:00:46
快递费怎么做账
企业的快递费应该要按照费用归属的部门计入对应科目,快递费归属多个使用部门的情况下,可以根据不同部门实际的使用比例计入对应的科目。账务处理为借:管理费用-快递费 制造费用-快递费,贷:银行存款。
快递费
张雅诗
2349 浏览
0:00:49
社保费怎么做账
社保费的账务处理为:1、计提时,借:管理费用等,贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(单位部分);2、发放工资时,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-社保费(个人部分) 银行存款;3、缴纳社保费时,借:应付职工薪酬-社保费(单位部分) 其他应收款-社保费(个人部分),贷:银行存款。
社保费
张雅诗
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