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发票退回问题?
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本月为客户采购货物,收到供应商发票,账面未做入库,同时销售这批货物给客户开具发票,在次月初做账时(暂无入账,未做出库)被告知此项业务不做了,实际上也没有出库,这笔应该怎么做?客户不要这批货物我们也想把货物退回去,应该怎么做?
WX_6ZF9VNJWOkaZ
4年前 · 发起提问
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王家权
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咨询老师
你们开具红字发票冲减收入就是了呀
王家权
4年前
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有关增值税专用发票退回去作废的问题怎么处理?
您好, 供应商什么时候给贵司开具的发票?
销售退回的发票怎么处理?
开红字发票并做红字分录即可
发票问题?
贵司可以凭此入账
发票问题?
如果那家代账公司,是小规模纳税人,当然给你开普票,他的季度销售额在30万以内,且开的是普票,是免征增值税的
暂时没有发票的房租摊销问题?
正常应该是支付时借预付账款,贷银行存款。收到发票时借长期待摊费用,借应交税费-进项税(若是专票可抵扣情况)贷预付账款。分摊时借管理费用-租金,贷长期待摊费用。如果你已经摊销了,收到发票时冲原来分录重新再做分录或者收到发票不做账了(普票以及发票已支付金额一致)但这种情况不不太合适
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发票问题?
增值税方面,要么要求供应商是当月付款当月开票,要么跟客户协商当月收款次月开票 企业所得税方面,你们可以预先确认成本,最终没能取得发票,在汇算清缴时做调整
2020-09-07 11:17:38
发票问题,求解答?
如果对方分公司不独立核算而是由的的总公司统一核算,可以开对方总公司的发票,不算虚开发票
2021-03-21 15:38:20
小规模去年发生销售退回发票怎么处理
你好,同学,如果小规模纳税人在2022年12月31日前已经开具了3%的发票,则应按照3%的征收率开具红字发票。
2023-01-13 09:50:00
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