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实务
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销售方跨年度增值税发票开具红字发票的账务处理?
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会计网
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会计网用户
3年前 · 发起提问
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袁会群
实务
税务
9.80
咨询老师
金额小的确认在当期,金额大的,追溯调整以前年度。
袁会群
3年前
解答
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会计分录怎么编制呢?需要调整以前年度的?
会计网用户
3年前
追问
借:应收账款(负数) 贷:以前年度损益调整-收入(负数) 应交税费-应交增值税-销项(负数)
袁会群
3年前
解答
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销售方开具红字机动车销售统一发票时如何处理原蓝字发票?
销售方在开具红字机动车销售统一发票时,按照如下方式处理原蓝字发票:销售方开具红字发票时,应当收回消费者所持有的纸质机动车销售统一发票。如消费者已办理车辆购置税纳税申报的,不需退回报税联;如消费者已办理机动车注册登记的,不需退回注册登记联;如消费者为增值税一般纳税人且已抵扣增值税的,不需退回抵扣联。例:2021年5月31日,张先生在F汽车销售公司购买一辆全新的某品牌轿车,取得该店开具的机动车销售统一发票。由于工作人员的疏忽将张先生的身份证号码录入错误,如果在缴纳车辆购置税前发现发票开具错误,张先生应将其所持的机动车销售统一发票全部联次退回该公司,该公司应按原蓝字发票信息开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。如果张先生已缴纳车辆购置税,在办理车辆注册登记时发现开票有误,应将其所持的机动车销售统一发票的发票联、注册登记联退回该公司,该公司应先开具红字发票,再重新开具正确的蓝字发票。例:G公司从H汽车销售公司购买了一辆全新的某品牌轿车,在申报缴纳车辆购置税前发现发票开具错误,如G公司已抵扣增值税,在申请开具红字发票时,应将其所持的机动车销售统一发票的发票联、报税联、注册登记联退还给H汽车销售公司。H汽车销售公司先开具红字发票,再重新开具正确的蓝字发票。
已经开具的红字发票信息表怎么作废?
使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税zhuan yong发piao信息表有误,应按以下情况分别处理: 1.填错的红字增值税zhuan yong发piao信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理; 2.填错的红字增值税zhuan yong发piao信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税zhuan yong发piao信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
有关增值税专用发票退回去作废的问题怎么处理?
您好, 供应商什么时候给贵司开具的发票?
要求销售方发票红冲?
同学你好,针对你要求销售方发票红冲的问题,回答如下:已抵扣的发票,抵扣方需要在税务系统中提交冲红申请,勾选已抵扣,然后税务系统会出具一个红字信息表,将带有编码的红字信息表打印出来,连同抵扣联一同交给销售方,销售方根据你提交的红字信息表中的编码就可以开具红字发票。
2018年的发票怎么红冲?这个税率怎么调整呢?
根据《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第14号)第一条规定,增值税一般纳税人(以下称纳税人)在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的,按照原适用税率开具红字发票;开具有误需要重新开具的,先按照原适用税率开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。 第二条规定,纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为,需要补开增值税发票的,应当按照原适用税率补开。 第三条规定,增值税发票税控开票软件税率栏次默认显示调整后税率,纳税人发生本公告第一条、第二条所列情形的,可以手工选择原适用税率开具增值税发票。 所以,参考以上政策,你可手工选择原适用税率开具增值税发票。
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销售方对购买方退回的已抵扣的发票开具红字信息表,但销售方不知道购买方已抵扣,开具红字信息表时做未抵扣处理,有什么涉税风险吗?
关键是重新开具发票没呢?
2021-12-22 19:15:40
冲销前期销项税额?
不开票收入,在分录上也是要确认增值税的,除了是做社会公益活动外。
2020-06-11 16:29:30
增值税发票管理平台开具的普票如何在电子发票平台红冲?
在电子发票平台点红字开票,属于对应的蓝字普票信息
2023-04-25 13:57:39
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