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税务
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个税里有一项“可结转以后年度抵免额”是因为境外收入抵免限额了,余下3万多,这个怎么用呢?
来源
会计网
1
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是不是意味着明年我可以少交这么多税钱吗?
清江引
4年前 · 发起提问
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何慧樱
实务
税务
9.98
咨询老师
个人应缴个税总额=综合所得个税+经营所得个税+其他分类所得(包括财产转让、财产租赁、利息股息红利、偶然所得、其他所得、股权激励所得)个税-个人年度境外可抵免限额
何慧樱
4年前
解答
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个人年度境外某国可抵免限额=综合所得抵免限额(境内外合并计算)+经营所得抵免限额(境内外合并计算)+其他分类所得抵免限额(逐项计算)
何慧樱
4年前
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举例说明:张某拥有加拿大绿卡,但为中国税收居民。张某是自己投资的中国A公司经理,工资15万元,同时在海外亲戚的加拿大B公司兼职,工资折合10万人民币; 张某在中国与加拿大各成立一设计工作室,其中中国的工作室盈利为20万元,加拿大亏损12万元; 张某通过特殊目的公司返程投资方式出资1000万(折合人民币)投资了C公司(BVI),C公司无实体业务且尚未完成返程投资,仅通过在北京设立的分支机构持有一境内不动产,公允价值2000万人民币,其于2019年向另一加拿大居民转让C公司100%股权,作价折合2000万人民币。 此外,A在加拿大取得利息收入100万元、彩票中奖收入100万元。张某2019年无其他按规定可申报的专项附加扣除。 其2019年收入、经营、其他所得信息如下:
何慧樱
4年前
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如图
何慧樱
4年前
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如图
何慧樱
4年前
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辅导期一般纳税人 这个月有欠税 下个月可以用留抵抵减欠税吗?
辅导期纳税人根据交叉稽核比对结果相符的增值税抵扣凭证本期数据申报抵扣进项税额,未收到交叉稽核比对结果的增值税抵扣凭证留待下期抵扣。
申请税收抵免?
企业取得境外股息所得实现日为被投资方做出利润分配决定的日期,不论该利润分配是否包括以前年度未分配利润,均应作为该股息所得实现日所在的我国纳税年度所得计算抵免。
之前月份增值税申报错误,更正申报以后产生多缴税金,但是在电子税务局上不申请退税,留做抵扣后面的增值税,这个怎么做会计分录?
一般纳税人的会计分录: 1.交纳当月应交增值税的账务处理 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月底时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
税务政策咨询?
邮政、电信、现代服务加计抵减10%,生活服务加计抵减15%,所以应按10%加计抵减
生产企业出口货物免抵的增值税额要交城建税吗
同学,你好,要的,根据财税〔2005〕25 号文第一条规定:“经国家税务局正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳入城市维护建设税和教育费附加的计征范围,分别按规定的税(费)率征收城市维护建设税和教育费附加。”根据上述规定,生产企业出口货物免抵的增值税额应计算缴纳城市维护建设税。
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抵用券如何做账?
借:销售费用,贷:其他应付款-代金券。消费时:借:其他应付款-代金券,借银行存款,贷:主营业务收入,贷应交税费-应交增值税 如果到期尚未兑现的代金券,就是其他应付款-代金券的科目余额,冲回
2020-08-19 09:44:27
若当月应纳税额为零,当期可抵减加计抵减额能否结转下期抵减?
根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第七条规定,纳税人应按照现行规定计算一般计税方法下的应纳税额(以下称抵减前的应纳税额)后,区分以下情形加计抵减: 1.抵减前的应纳税额等于零的,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减; 2.抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减; 3.抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减。
2021-12-20 10:20:00
加计抵减问题?
如果11月才符合加计抵减政策,要11月及之后认证的进项税,才能计提加计抵减
2020-12-11 14:33:33
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